Grundlæggende løn - del 2 - Tilmeld dig kursus her
EventDetailsDEV
Conference:grundlaeggende_loen_del_2
ConferenceId:5534666---OPERSONAL
Event:vejle_2021_11_09
EventId:5534675---OPERSONAL

Grundlæggende løn - del 2

Kurset gennemgår de skattemæssige udfordringer, der er forbundet med personalegodeområdet og regler og betingelser for at rejse- og befordringsgodtgørelse, kan udbetales skattefrit. Covid-19 har endvidere indvirkning på en række personalegoder mv., herunder hjemmearbejdsplads, kantineordninger og befordringsfradrag. 

Indholdet i hovedtræk
  • Den skattemæssige afgrænsning af personalegoder
  • Hvilke personalegoder beskattes med markedsværdien og hvilke efter standardsatser?
  • Hvilke personalegoder er skattefrie?
  • Hvilke personalegoder er A-indkomst og hvilke er B-indkomst?
  • Bagatelgrænserne for påskønnelser og arbejdsrelaterede goder- krav til opsamling af data pr. medarbejder.
  • Indberetning af personalegoder til rubrik 55 - hvem og hvad er omfattet? Hvilke regler gælder?
  • Personaleforeninger og kunstforeninger - hvordan behandles udlodning af kunst
  • Værdiansættelsen af goder, arbejdsgivers forpligtelser, herunder indeholdelsespligt og indberetningspligt.
  • Hvilke personalegoder skal indberettes og hvem har ansvaret?
  • Personalegode contra personalepleje - hvor går grænsen?
  • Beskatning af firmabil eller skattefri anvendelse?
  • Kørsel i specialindrettede køretøjer.
  • Om arbejdsgivers ansvar for at beskatningsgrundlaget for firmabiler er korrekt opgjort
  • Splitleasingordninger på biler- hvornår er det en god idé og hvor er risikoen for ansatte og arbejdsgiver?
  • Sponsorater – maskeret løn?
  • Receptioner / åbent hus-arrangementer – maskeret løn?
  • Gaver til medarbejderne, - lejlighedsgaver, påskønnelser, jubilæer mv.
  • Madordninger til personalet - skattefrihed/skattepligt?
  • Personalearrangementer, - fester, skovture, teambuilding  
  • Covid-19 og betydningen heraf i forhold hjemmearbejdsplads, kantineordning, befordringsfradrag mv.
Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelser:
  • Almindelige betingelser som skal være opfyldt
  • Rejsebegrebet – hvornår er en medarbejder på rejse
  • Udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. Muligheder og faldgruber - hvor skal man være opmærksom, herunder iagttagelse af 60-dages reglen. At tage fejl her, kan blive en dyr fornøjelse 
  • Skattestyrelsen har fuld fokus på korrekt dokumentation – den mindste formelle fejl kan udløse beskatning.
  • Godtgørelse ved kørsel til kurser/uddannelse – særlige regler.
Instruktør:
Senior Tax Manager Jørgen Frausing, TVC Advokaterne

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Tid & Sted

09. november
Vejle
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: Vejle

Andre datoer

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: